ООО "Рассвет". Преимущество первых
Как загрузить счета на согласование, скорректировать заказ поставщику и создать спецификацию к договору поставки
После отправки заказа поставщику, менеджеры поставщика выставляют один или несколько счетов на оплату. В выставленных счетах может быть изменено количество, цена или номенклатура поставки
Менеджер организации должен скорректировать заказ на основании выставленных счетов и создать спецификацию к договору. Для этого:
Войти в Закупки → Закупки → Заказы поставщикам
Выбрать заказ, к которому необходимо загрузить счета
Нажать Загрузить → Счета на согласование из Excel
Выбрать счета, которые прислал поставщик, нажать Открыть
Система загружает файлы со счетами, проверяет ИНН и КПП поставщиков в файлах и пытается сопоставить номенклатуру. При этом отображается прогресс обработки файлов
Если ИНН/КПП не совпали, тогда система выдает ошибку и не загружает файл
Если Файл загружен и номенклатура сопоставлена автоматически, выводится надпись Номенклатура сопоставлена. При нажатии на ссылку открывается список с сопоставленной номенклатурой, ценой, количеством и суммой в счете на оплату
Если файл загружен, но не вся номенклатура сопоставлена, выводится ссылка Требуется сопоставление. При нажатии на ссылку открывается форма, в которой отображается номенклатура, которую требуется сопоставить
Для сопоставления номенклатуры нажать на ссылку <сопоставить>
В открывшейся форме необходимо выполнить подбор подходящей номенклатуры и нажать Выбрать
После того, как вся номенклатура сопоставлена, нажать Далее
На шаге Сопоставление счетов с заказом отображается предварительный результат загрузки счетов. При этом подсвечиваются строки, поставленные сверх заказа, отличающиеся цены, и комментарии к каждой строке
Проверить результат и нажать Далее. Система начинает корректировку заказа и прочие шаги:
После успешного выполнения всех шагов пользователь может нажать на каждую ссылку в колонке Состояние и получить результат:
Заказ скорректирован и подтвержден: будет открыть заказ, в котором на странице Товары можно увидеть скорректированные строки. Статус заказа изменен на Подтвержден
Счета прикреплены к заказу: открывается список файлов, прикрепленных к заказу поставщику
Спецификация к договору: открывается спецификация, сформированная по результатам загрузки счетов. Данная спецификация также прикреплена к заказу поставщику
Протокол сформирован: открывается подробный протокол загрузки и корректировки заказа:
Видеоинструкция
© 2024, ООО "Рассвет" | 8-800 777-62-36 | info@rassvet.ooo
Задать вопрос по 1С:ERP, 1С:БГУ, 1С:БП, 1С:Документооборот, 1С:ЗКГУ, 1С:ЗУП, внедрить, заказать услуги, доработки, помочь с маркировкой