Как оформить чек коррекции

В соответствии с рекомендациями ФНС по применению чека коррекции в программе реализована возможность создания чеков коррекции в случаях неприменения ККТ и исправления ошибок в ранее пробитом чеке ККТ. Методикой применения чеков коррекции их формирование предусмотрено только в случаях, когда продавец не имеет возможность взаимодействовать с покупателем – покупатель уже покинул торговую точку, а ошибка в оформлении чека найдена позднее 

Если же покупатель вернулся с товаром и предъявил претензию, то в этом случае необходимо оформить документ Возврат товаров от покупателя с последующей продажей

Неприменение ККТ

При выявлении случаев неприменения ККТ пользователь может создать новый Чек коррекции

  • Продажи → Чеки коррекции

  • На странице Главное заполнить:

    • Дата корректируемого расчета

    • Тип коррекции - Самостоятельно/По предписанию (указать номер предписания)

    • Тип расчета - Приход денежных средств/Возврат денежных средств/Расход денежных средств/Возврат расхода денежных средств

    • Касса ККМ

    • Система налогообложения

    • Описание коррекции

  • На странице Товары:

    • Нажать Заполнить данными по отчету о розничных продажах

    • Выбрать отчет

  • На странице Оплата:

    • Нажать Добавить

    • Указать типы оплаты и суммы по ним

После пробития чека документ становится недоступным для редактирования

 Связанные статьи