ООО "Рассвет". Преимущество первых

Как оформить корректировку приобретения по корректировочному счету-фактуре

Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от поставщика пришел корректировочный счет-фактура

Если необходимо оформить несколько корректировок на 1 ПТУ:

  • Оформить первую корректировку по инструкции

  • Далее создать Акт о расхождениях на другой корректируемый товар

  • Из акта оформить корректировку приобретения

  • В корректировке приобретения на вкладке Товары (после корректировки) найти товар на который ранее создавалась корректировка и указать количество по факту, проверить сумму (сумма по строке в ПТУ - сумма по корректировке)

  • На вкладке Расхождения нажать Заполнить расхождения , после этого в табличной части должен остаться только тот товар, на который оформляется вторая корректировка

  • Закончить оформление корректировки по инструкции выше

Общая информация

Предусмотрена возможность регистрации изменений с помощью документа Корректировка приобретения

Возможность использования документа Корректировка приобретения определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Заказы поставщикам – Корректировки приобретений

Документ Корректировка приобретения позволяет отразить следующие операции:

  • исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры

  • корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры

Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков либо списать на доходы и расходы

Документ Корректировка приобретения можно сформировать из рабочего места Закупки – Документы закупки (все) или вводом на основании документа приобретения