При оформлении пост оплаты от контрагента на основе реализации необходимо:
- Зайти в меню Продажи - Реализации товаров
- Выбрать необходимую накладную
- На основании этой накладной создать Приходный кассовый ордер
- Проверить, что выбрана правильная операционная касса, подставилась необходимая реализация, а так же признак способа расчета стоит Оплата кредита
- Ввести сумму оплаты
- Нажать Провести и закрыть
- Чтобы пробить чек на фискальном регистраторе, то нужно перейти к ПК, где подключен ФР
- Открыть смену на ФР, если не открыта
- Открыть сформированный приходный ордер
Нажать Пробить чек
После пробития чека на ФР редактирование приходного ордера станет невозможно
Для контроля задолженности по покупателям используется отчет Расчеты с покупателями (Контрагенты)
Показывает остаток расчетов с покупателями.
Продажи - Отчеты по продажам - Расчеты с покупателями (Контрагенты)
Связанные статьи
Добавить комментарий