ООО "Рассвет". Преимущество первых

Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 5 Следующий »

  • Войти в Закупки → НСИ закупок → Договоры с поставщиками

  • Нажать Создать

  • В форме создания нового договора с поставщиком заполнить реквизиты на страницах в соответствии с инструкциями ниже

  • Перейти на страницу Основное. Заполнить реквизиты:

    • Номер - номер договора

    • от - дата договора

    • Статус

      • у действующих договоров необходимо установить статус Действует

      • у исполненных и договоров, исполнение которых не предполагается, установить статус Закрыт

      • у договоров, находящихся на согласовании, установить статус Не согласован

    • Период с.. по - период действия договора

    • Наименование - рабочее наименование договора

    • Наименование для печати - наименование договора, которое будет выводиться в расчетных документах

    • Подразделение - Подразделение, ответственное за исполнение договора

    • Операция: Закупка у поставщика

    • Счет организации: счет ГУП СО Фармация, используемый для расчетов по договору

    • Менеджер - указать менеджера, ответственного за исполнение договора

    • Поставщик - партнер или его грузоотправитель

    • Контрагент - вторая сторона договора

    • Счет продавца - согласно договора

    • Контактное лицо - контактное лицо по исполнению договора

  • Пример заполнения страницы Основное

  • Перейти на страницу Расчеты и оформление

  • Заполнить в группе Порядок расчетов:

    • Детализация расчетов: По накладным

    • Сумма договора фиксирована - необходимо указывать только для договоров, у которых фиксированная стоимость. В большинстве случаев не указывается

  • Заполнить в группе Налогообложение НДС:

    • Определяется в заказах и накладных

    • Ставка НДС для платежей

  • Заполнить в группе Оформление поступлений и приемки на адресный склад

    • Оформление поступления доступно: После оформления накладной

    • Приемка товаров: Разделена по документам

  • Перейти на страницу Учетная информация

  • Заполнить в группе Аналитика

    • Группа фин. учета расчетов: 601Поставщики Товары

    • Статья ДДС: Медикаменты

    • Направление деятельности Отображается, если тип взаимоотношений с Хранителем или с Поклажедателем

  • Перейти на страницу Доставка

    • Способ доставки - указать условия доставки по договору. Существуют следующие способы доставки:

      • Определяется в распоряжении. Означает, что способ доставки будет определяться для каждой поставки в заказе поставщику

      • Силами поставщика до нашего склада. При данном варианте необходимо указать адрес доставки (адрес центрального склада)

      • Силами перевозчика до нашего склада. Необходимо указать перевозчика и адрес доставки

      • Силами перевозчика до пункта передачи. Означает, что товар необходимо будет забирать в пункте выдачи. Можно указать перевозчика, адрес передачи товара и время с .. по, в которое можно получать товар

      • Нашими силами с адреса отправителя. Необходимо указать, где будет происходить получение товара

      • От отправителя, определяет служба доставки. Необходимо указать адрес передачи товара, а конкретный способ будет указан в распоряжении.

В большинстве договоров закупки используется способ доставки Силами поставщика до нашего склада.

  • Перейти на страницу Комментарий

  • Комментарий - заполнить важную информацию об исполнении договора. Также сюда записывается служебная информация при автоматическом создании, загрузке договоров. Например:

  • Нажать Записать и закрыть

  • Нет меток