Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.
Оглавление
maxLevel2
typeflat
separatorpipe
  • Зайти Войти в Закупки → НСИ закупок → Договоры с поставщиками

  • Нажать Создать

  • Заполнить реквизиты договора В форме создания нового договора с поставщиком заполнить реквизиты на страницах в соответствии с инструкциями ниже

Основное

...

  • Перейти на страницу Основное. Заполнить реквизиты:

    • Номер - номер договора

    • от - дата договора

    • Статус

      • у действующих договоров необходимо установить статус Действует

      • у исполненных и договоров, исполнение которых не предполагается, установить статус Закрыт

      • у договоров, находящихся на согласовании, установить статус Не согласован

    • Период с.. по - период действия договора

    • Наименование - рабочее наименование договора

    • Наименование для печати - наименование договора, которое будет выводиться в расчетных документах

    • Подразделение - Подразделение, ответственное за исполнение договора

    • Операция: Закупка у поставщика

    • Счет организации: счет ГУП СО Фармация, используемый для расчетов по договору

    • Менеджер - указать менеджера, ответственного за исполнение договора

    • Поставщик - партнер или его грузоотправитель

    • Контрагент - вторая сторона договора

    • Счет продавца - согласно договора

    • Контактное лицо - контактное лицо по исполнению договора

  • Пример заполнения страницы Основное

    Image Modified
  • Перейти на страницу Расчеты и оформление

  • Заполнить в группе Порядок расчетов:

    • Детализация расчетов: По накладным

    • Сумма договора фиксирована - необходимо указывать только для договоров, у которых фиксированная стоимость. В большинстве случаев не указывается

  • Заполнить в группе Налогообложение НДС:

    • Определяется в заказах и накладных

    • Ставка НДС для платежей

    (warning)

...

  • Заполнить в группе Оформление поступлений и приемки на адресный склад

    • Оформление поступления доступно: После оформления накладной

    • Приемка товаров: Разделена по документам

  • Перейти на страницу Учетная информация

  • Заполнить в группе Аналитика

    • Группа фин. учета расчетов: 601Поставщики Товары

    • Статья ДДС: Медикаменты

    • Направление деятельности

    .
    • Отображается, если тип взаимоотношений с Хранителем или с Поклажедателем

  • Перейти на страницу Доставка

...

    • Способ доставки - указать условия доставки по договору.

...

    • Существуют следующие способы доставки:

      • Определяется в распоряжении. Означает, что способ доставки будет определяться для каждой поставки в заказе поставщику

      • Силами поставщика до нашего склада. При данном варианте необходимо указать адрес доставки (адрес центрального склада)

      • Силами перевозчика до нашего склада. Необходимо указать перевозчика и адрес доставки

      • Силами перевозчика до пункта передачи. Означает, что товар необходимо будет забирать в пункте выдачи. Можно указать перевозчика, адрес передачи товара и время с .. по, в которое можно получать товар

    .
      • Нашими силами с адреса отправителя. Необходимо указать, где будет происходить получение товара

    .
      • От отправителя, определяет служба доставки. Необходимо указать адрес передачи товара, а конкретный способ будет указан в распоряжении.

Информация

В большинстве договоров закупки используется способ доставки Силами поставщика до нашего склада.

  • Перейти на страницу Комментарий

...

  • Комментарий

...

  • -заполнить важную информацию об исполнении договора.

...

  • Также сюда записывается служебная информация при автоматическом создании, загрузке договоров. Например:

    Image Modified

...

  • Нажать Записать и закрыть

Свойства страницы
hiddentrue

Связанный запросы