ООО "Рассвет". Преимущество первых

Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 15 Следующий »

Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от поставщика пришел корректировочный счет-фактура

  • Войти в Склад → Оформление поступления товара или в Закупки → Документы закупки (Все)

  • Открыть Документ приобретения товаров и услуг, по которому будет создана корректировка

  • Нажать Создать на основанииАкт о расхождении после поступления

  • В открывшейся форме создания нового Акта расхождений

    • На вкладке Основное выбрать Оформить корректировку поступления

    • На вкладке Товары скорректировать количество товара

    • У товара, по которым пришел корректировочный счет-фактура, установить вариант отработки Оформить

    • Установить статус Обработано

    • Нажать Провести документ

    • На вкладке Основное нажать ссылку Оформить документы

  • В открывшейся форме нажать ссылку Оформить Корректировка приобретения

    • На вкладке Основное установить вид корректировки Корректировка по согласованию сторон

    • На вкладке Расхождения установить вариант отражения Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации

    • Нажать Провести документ

    • Нажать ссылку Сформировать счет-фактуру, указав номер и дату корректировочного счет-фактуры, полученного от поставщика

    • Напечатать сопроводительный документ при необходимости, нажав на корректировке Печать → Товарная накладная на корректировку (ТОРГ-12). Товарная накладная на корректировку ТОРГ-12 (Печатная форма)

Если необходимо оформить несколько корректировок на 1 ПТУ:

  • Оформить первую корректировку по инструкции

  • Далее создать Акт о расхождениях на другой корректируемый товар

  • Из акта оформить корректировку приобретения

  • В корректировке приобретения на вкладке Товары (после корректировки) найти товар на который ранее создавалась корректировка и указать количество по факту

  • На вкладке Расхождения нажать Заполнить расхождения , после этого в табличной части должен остаться только тот товар, на который оформляется вторая корректировка

  • Закончить оформление корректировки по инструкции выше

Общая информация

Предусмотрена возможность регистрации изменений с помощью документа Корректировка приобретения

Возможность использования документа Корректировка приобретения определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Заказы поставщикам – Корректировки приобретений

Документ Корректировка приобретения позволяет отразить следующие операции:

  • исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры

  • корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры

Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков либо списать на доходы и расходы

Документ Корректировка приобретения можно сформировать из рабочего места Закупки – Документы закупки (все) или вводом на основании документа приобретения

Связанные страницы

  • Нет меток

0 Комментариев

Вы не можете зарегистрироваться в системе. Любые изменения, которые Вы сделаете, будут помечены как сделанные анонимно. Вы можете Войти, если у Вас есть учётная запись.