Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от поставщика пришел корректировочный счет-фактура

  • Войти в Склад → Оформление поступления товара или в Закупки → Документы закупки (Все)

  • Открыть Документ приобретения товаров и услуг, по которому будет создана корректировка

  • Нажать Создать на основанииАкт о расхождении после поступления

  • В открывшейся форме создания нового Акта расхождений

    • На вкладке Основное выбрать Оформить корректировку поступления

    • На вкладке Товары скорректировать количество товара

    • У товара, по которым пришел корректировочный счет-фактура, установить вариант отработки Оформить

    • Установить статус Обработано

    • Нажать Провести документ

    • На вкладке Основное нажать ссылку Оформить документы

  • В открывшейся форме нажать ссылку Оформить Корректировка приобретения

    • На вкладке Основное установить вид корректировки Корректировка по согласованию сторон

    • На вкладке Расхождения установить вариант отражения Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации

    • Нажать Провести документ

    • Нажать ссылку Сформировать счет-фактуру, указав номер и дату корректировочного счет-фактуры, полученного от поставщика

    • Напечатать сопроводительный документ при необходимости, нажав на корректировке Печать → Товарная накладная на корректировку (ТОРГ-12). Товарная накладная на корректировку ТОРГ-12 (Печатная форма)

Если необходимо оформить несколько корректировок на 1 ПТУ:

...

Документ Корректировка приобретения можно сформировать из рабочего места Закупки – Документы закупки (все) или вводом на основании документа приобретения

Связанные страницы

...