Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

Информация

В этот момент данные о заказах отправляются поставщикам, а также загружаются на сервер Фармации

  • Зайти Войти в Закупки → Работа с заказами поставщикамЗакупки → Загрузка заказов поставщикам / входящих счетов на оплату

  • Нажать Загрузить заказы из сводного заказа.

  • В открывшейся форме указать дату заказов и ? нажать ОК:

  • Система загрузит данные электронных заказов и отобразит их в разрезе поставщиков:

  • Сопоставить поставщика (если он новый), всю номенклатуру по заказуЕсли поставщик не сопоставлен (новый поставщик), тогда строка с ним отображается серым цветом, а в наименовании отображается наименование из файла. Чтобы сопоставить его с поставщиком в информационной базе, необходимо щелкнуть на нем дважды мышью

    Image Added
  • Сопоставить номенклатуру заказа. Сопоставление производится двойным щелчком мыши на несопоставленной строке

  • Нажать Создать заказ поставщику. Будет создан новый заказ поставщику. В нижней части экрана отобразится номер заказа и его сумма

    Работа с элект заказомImage Modified
Информация

Если сумма по заказу поставщику не соответствует электронному заказу из Сводного, то найти по номеру заказ в Закупки - Заказы поставщикам. Удалить или добавить позицию на вкладке Товары. Нажать Провести и закрыть

Если появилась ошибка "Вариант приемки не заполнен", то перейти на вкладку Основное. Выбрать другой договор. Нажать Записать. Выбрать нужный договор. Нажать Провести и закрыть

Изменения заказа необходимо проводить до создания ПТУ, потому что в дальнейшем система будет проверять соответствие заказа и ПТУ позиционно

Связанные статьи

...

Свойства страницы
hiddentrue

Связанный запросы