Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от поставщика пришел корректировочный счет-фактура
Войти в Склад → Оформление поступления товара или в Закупки → Документы закупки (Все)
Открыть Документ приобретения товаров и услуг, по которому будет создана корректировка
Нажать Создать на основании → Акт о расхождении после поступления
В открывшейся форме создания нового Акта расхождений
На вкладке Основное выбрать Оформить корректировку поступления
На вкладке Товары скорректировать количество товара
У товара, по которым пришел корректировочный счет-фактура, установить вариант отработки Оформить
Установить статус Обработано
Нажать Провести документ
На вкладке Основное нажать ссылку Оформить документы
В открывшейся форме нажать ссылку Оформить Корректировка приобретения
На вкладке Основное установить вид корректировки Корректировка по согласованию сторон
На вкладке Расхождения установить вариант отражения Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации
Нажать Провести документ
Нажать ссылку Сформировать счет-фактуру, указав номер и дату корректировочного счет-фактуры, полученного от поставщика
Напечатать сопроводительный документ при необходимости, нажав на корректировке Печать → Товарная накладная на корректировку (ТОРГ-12). Товарная накладная на корректировку ТОРГ-12 (Печатная форма)
...
Оформить первую корректировку по инструкции
Далее создать Акт о расхождениях на другой корректируемый товар
Из акта оформить корректировку приобретения
В корректировке приобретения на вкладке Товары (после корректировки) найти товар на который ранее создавалась корректировка и указать количество по факту, проверить сумму (сумма по строке в ПТУ - сумма по корректировке)
На вкладке Расхождения нажать Заполнить расхождения , после этого в табличной части должен остаться только тот товар, на который оформляется вторая корректировка
Закончить оформление корректировки по инструкции выше
...