Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

  1. Зайти в меню Закупки - Поступления товаров
  2. Выполнить команду Загрузка накладных от поставщиков. Откроется форма загрузки накладных.
  3. Указать Путь к накладным, появится список накладных в папке.
  4. Указать Путь для копирования. Сюда будут перемещаться загруженные накладные.
  5. Выбрать накладную и нажать Загрузить. Откроется список товаров в накладной.
  6. Здесь необходимо проверить номер и дату накладной, а также сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой. Система пытается автоматически сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой. Если накладная большая и сопоставление происходит долго, то можно периодически записывать произведенные сопоставления, нажав кнопку Записать. Если в нашем справочнике нет подходящей номенклатуры, то ее необходимо создать. Шртихкод производителя добавлять номенклатуре при этом необязательно, т.к. при создании накладной система сделает то сама.
  7. Если в электронной накладной будет указана розничная цена, то у накладной появится признак "Интернет заказ", если признак автоматом не появился, то его можно поставить вручную.Image Modified
  8. После сопоставления всех позиций нажать Далее. Система создаст новое Поступление товаров. Здесь необходимо проверить корректность заполнения реквизитов и количество и суммы.
  9. Нажать Провести и закрыть.
  10. На Поступлении выполнить команду Создать на основании - Установка цен номенклатуры.
  11. Проверить в созданном документе сформированные цены, нажать Провести и закрыть.

...