Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

  1. Зайти в меню Закупки - Поступления товаров
  2. Выполнить команду Загрузка накладных от поставщиков. Откроется форма загрузки накладных.
  3. Указать Путь к накладным, появится список накладных в папке.
  4. Указать Путь для копирования. Сюда будут перемещаться загруженные накладные.
  5. Выбрать накладную и нажать Загрузить. Откроется список товаров в накладной.
  6. Здесь необходимо проверить номер и дату накладной, а также сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой. Система пытается автоматически сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой. Если накладная большая и сопоставление происходит долго, то можно периодически записывать произведенные сопоставления, нажав кнопку Записать. Если в нашем справочнике нет подходящей номенклатуры, то ее необходимо создать. Шртихкод производителя добавлять номенклатуре при этом необязательно, т.к. при создании накладной система сделает то сама.
  7. Если в электронной накладной будет указана розничная цена, то у накладной появится признак "Интернет заказ", если признак автоматом не появился, то его можно поставить вручную.Image RemovedImage Added
  8. Указать аптеку в которую будет произведено перемещение товара.
  9. После сопоставления всех позиций нажать Далее. Система создаст новое Поступление товаров. Здесь необходимо проверить корректность заполнения реквизитов и количество и суммы.
  10. Нажать Провести и закрыть.
  11. На Поступлении выполнить команду Создать на основании - Установка цен номенклатуры.
  12. Проверить в созданном документе сформированные цены, нажать Провести и закрыть.

...