Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от поставщика пришел корректировочный счет-фактура

  • Войти в Склад → Оформление поступления товара или в Закупки → Документы закупки (Все)

  • Открыть Документ приобретения товаров и услуг, по которому будет создана корректировка

  • Нажать Создать на основанииАкт о расхождении после поступления

  • В открывшейся форме создания нового Акта расхождений

    • На вкладке Основное выбрать Оформить корректировку поступления

    • На вкладке Товары выполнить Заполнить → Факт по приемкескорректировать количество товара

    • У товара по которым пришел корректировоный счет-фактура установить вариант отработки Оформить

    • Установить статус Обработано

    • Нажать Провести документ

    • На вкладке Основное нажать на ссылку Оформить документы

  • В открывшейся форме нажать на ссылку Оформить Корректировка приобретения

    • На вкладке Основное установить вид корректировки Корректировка по согласованию сторон

    • На вкладке Расхождения установить вариант отражения Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации

    • Нажать Провести документ

    • Нажать ссылку Сформировать счет-фактуру, указав номер и дату корректировочного счет-фактуры, полученного от поставщика

    • Напечатать сопроводительный документ при необходимости, нажав на корректировке Печать → Товарная накладная на корректировку (ТОРГ-12). Товарная накладная на корректировку ТОРГ-12 (Печатная форма)

...