Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от потсавщика поставщика пришел корректировочный счет-фактура.

  • Открыть документ приобретения товаров и услуг, по которому будет создаваться создана корректировка

  • Нажать Создать на основанииАкт о расхождении после поступления

  • На вкладке Основное выбрать Оформить корректировку поступления

  • На вкладке Товары выполнить Заполнить → Факт по приемке

  • У товара по которым пришел корректировоный счет-фактура установить вариант отработки Оформить

  • Установить статус Отбработано

  • Провести документ

  • На вкладке Основное выполнить команду Оформить документы

  • Оформить Корректировка приобретения

    • На вкладке Расхождения установить вариант отражения Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации

    • Провести документ

    • Сформировать счет-фактуру, указав номер и дату корректировочного счет-фактуры

    • Напечать сопроводительный документ при необходимости